Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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Termo de Colaboração nº | 003/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 6/2024 | Processo de Parceria nº 003/2024 | ||
Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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1 | ANELIZA DA SILVA | Recursos humanos | HOLERITE | 6/6/2024 | 60601 | 6/6/2024 | R$ 1.853,93 | |
2 | CRISTIANE CAPELUPO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/6/2024 | 60601 | 6/6/2024 | R$ 1.853,93 | |
3 | MARIA ANGELA AZEVEDO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/6/2024 | 60601 | 6/6/2024 | R$ 1.853,93 | |
4 | MARIA EDUARDA MACHADO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/6/2024 | 60601 | 6/6/2024 | R$ 1.850,75 | |
5 | PAULO SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 6/6/2024 | 60601 | 6/6/2024 | R$ 1.380,96 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.793,50 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/6/2024 | R$ 27.782,80 |
Repasse do Período | 25/06/2024 | R$ 11.776,96 |
Aplicações Financeiras | 30/6/2024 | R$ 127,79 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2024 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2024 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/6/2024 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/6/2024 | R$ 0,00 |
Total | R$ 39.687,55 |
Resultado do Período |
R$ 30.894,05 |
Observações: |
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