Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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Termo de Colaboração nº | 003/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 2/2024 | Processo de Parceria nº 003/2024 | ||
Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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1 | MARIA ANGELA AZEVEDO | Recursos humanos | HOLERITE FERIAS | 7/2/2024 | 20702 | 7/2/2024 | R$ 1.132,31 | |
2 | RICARDO CARVALHO | Outros serviços de terceiros | NF.227 | 9/2/2024 | 20901 | 9/2/2024 | R$ 1.050,00 | |
3 | DANIELLE ZANQUETA | Recursos humanos | RESCISAO DE CONTRATO | 20/2/2024 | 22001 | 20/2/2024 | R$ 3.007,85 | |
4 | DANIELLE ZANQUETA | Recursos humanos | HOLERITE | 7/2/2024 | 20701 | 7/2/2024 | R$ 1.787,09 | |
5 | MARIA ANGELA AZEVEDO | Recursos humanos | HOLERITE | 7/2/2024 | 20701 | 7/2/2024 | R$ 960,22 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.937,47 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/2/2024 | R$ 10.150,72 |
Repasse do Período | 23/02/2024 | R$ 10.150,72 |
Aplicações Financeiras | 28/2/2024 | R$ 31,58 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
Total | R$ 20.333,02 |
Resultado do Período |
R$ 12.395,55 |
Observações: |
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